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賽萊默是水技術領域的全球領導者,為公用事業、工業、商業和住宅領域的客戶提供廣泛的解決方案,包括水的運輸、處理、測試和高效利用。 Xylem 於 2011 年從 ITT 分拆出來。Xylem 總部位於紐約的 Rye Brook,業務遍及 150 多個國家,擁有 16,200 名員工。 該公司在 2021 年創造了 62 億美元的收入和 6.11 億美元的調整後營業收入。
- 成交量173.35 萬
- 總市值293.84 億
- 產業資本財
- 證券類別普通股
新聞 
- 【財報電話會議】Xylem Inc. 2025年Q1財報揭示未來增長潛力,市場預期與現實的碰撞!2 天前
- Xylem第一季業績超預期 股價提前上漲2.1%!2 天前
- Xylem Q1財報亮眼!每股盈餘超預期,營收增長引發市場關注2 天前
- 重要交易一覽:Patterson、Hershey 與 Mondelez、AIG 與日本企業等重大併購動態2025/02/25 10:10
損益表
營業收入(億)
- 20.33
- 21.69
- 21.04
- 22.56
- 20.69
季增長率(%)
- -4.01
- 6.69
- -3
- 7.22
- -8.29
現金流量表
經營現金流(億)
- 0.89
- 2.88
- 3.11
- 5.75
- 0.33
季增長率(%)
- -80.44
- 223.6
- 7.99
- 84.89
- -94.26
資產負債表
總資產(億)
- 159
- 158
- 160
- 165
- 166
總負債(億)
- 57.29
- 54.24
- 54.53
- 56.16
- 55.05
資產負債率(%)
- 35.98
- 34.41
- 33.98
- 34.05
- 33.24
財務比率
EPS(元)
- 0.63
- 0.8
- 0.89
- 1.35
- 0.69
季增長率(%)
- -
- 26.98
- 11.25
- 51.69
- -48.89
技術分析
除權息
現金股利
- 1.12
- 1.2
- 1.32
- 1.44
- 0.4
殖利率(%)
- 0.95
- 1.3
- 1.29
- 1.1
- 0.31
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/02/18 | 0.4 | 0.31 | - |
2024/11/26 | 0.36 | 0.28 | - |
2024/08/29 | 0.36 | 0.27 | - |
2024/05/30 | 0.36 | 0.26 | - |
2024/02/20 | 0.36 | 0.29 | - |
關於賽萊默
財報會議
- 2025/Q1 會議重點
- 法說會日期 2025/04/29
- 公告稅後EPS 1.03 美元
- 機關估稅後EPS 0.95 美元
- 預估差幅 +8.42%
Xylem Inc. (XYL) Q1 2025 Earnings Call TranscriptXylem Inc. 2025年Q1財報揭示未來增長潛力,市場預期與現實的碰撞!Xylem Inc.在2025年第一季度的財報電話會議中,展示了其穩健的業務表現和未來增長潛力。儘管面臨市場挑戰,公司仍然超越了部分市場預期,顯示出強勁的財務健康狀況。管理層對於未來的展望充滿信心,並計劃透過創新和擴大市場份額來推動持續增長。分析師們關注的重點包括公司的盈利能力、成本控制以及未來的市場策略。財報表現 - Xylem Inc.在2025年第一季度的財報中,部分指標超越市場預期。
- 營收和淨利潤均顯示出增長趨勢,反映出公司在市場中的競爭力。
- 儘管面臨供應鏈挑戰,公司仍成功維持了穩定的財務表現。
重點摘要 - 管理層強調了創新和技術升級對於公司未來發展的重要性。
- 公司在全球市場的擴張策略被視為未來增長的關鍵驅動力。
- 成本控制措施有效提升了公司的盈利能力。
未來展望 - Xylem Inc.對2025年第二季度及全年展望保持樂觀,預計將持續增長。
- 公司計劃加強在新興市場的佈局,以進一步擴大市場份額。
- 預期未來的技術創新將帶來更多的商業機會,符合市場對於增長的期待。
分析師關注重點 - 盈利能力和成本控制策略的有效性。
- 在新興市場的擴張計劃及其影響。
- 技術創新如何推動未來的業務增長。
- 2024/Q3 會議重點
- 法說會日期 2024/10/31
- 公告稅後EPS 1.11 美元
- 機關估稅後EPS 1.11 美元
- 預估差幅 -%
Xylem Inc. (XYL) Q3 2024 Earnings Call TranscriptXylem Inc. Q3 2024財報超預期,創紀錄利潤率與每股收益!Xylem Inc.在2024年第三季度表現強勁,實現了創紀錄的EBITDA利潤率和每股收益。儘管收入增長略低於預期,但公司仍成功地通過生產力提升和價格策略抵消了成本上升的影響。未來展望中,公司計劃進一步擴大其在Idrica合資企業中的持股比例,以鞏固其在水務數據管理和分析領域的領先地位。整體而言,Xylem對未來的需求保持樂觀,並預計將繼續推動盈利能力的增長。財報表現 - 第三季度總收入和有機收入增長1%,略低於預期。
- EBITDA利潤率達到21.2%,與去年同期相比增長140個基點。
- 每股收益達到1.11美元,超出指導中點0.01美元,與去年同期相比增長12%。
- 自由現金流與去年同期相比增長27%。
重點摘要 - Xylem在Evoqua整合方面取得加速進展,超出成本協同效益目標。
- 訂單增長強勁,所有部門的有機訂單增長高個位數。
- MCS和WSS部門的專案時間推遲影響收入增長。
- Applied Water部門面臨新興市場疲軟的挑戰。
未來展望 - 預計全年收入約85億美元,有機收入增長約5%。
- 預計第四季度收入增長2%至3%。
- 預計全年EBITDA利潤率約20.5%。
- 預計全年每股收益在4.22至4.24美元之間。
分析師關注重點 - MCS部門的過去積壓訂單的執行情況及其對未來增長的影響。
- WSS部門的專案延遲及其對收入的影響。
- 中國市場的需求情況及其對公司業績的影響。
- Idrica合資企業的控股增加及其對公司未來戰略的影響。
- 2024/Q2 會議重點
- 法說會日期 2024/07/30
- 公告稅後EPS 1.09 美元
- 機關估稅後EPS 1.06 美元
- 預估差幅 +2.83%
Xylem Inc. (XYL) Q2 2024 Earnings Call TranscriptXylem Inc. Q2 2024財報超預期,調高全年指引,股價有望再創新高!Xylem Inc.在2024年第二季度的表現超出市場預期,實現了高單位數的有機增長和顯著的EBITDA利潤率擴充套件。公司管理層對未來充滿信心,並上調了全年收入和每股收益指引。儘管面臨宏觀經濟的不確定性,公司仍然看好其主要市場的需求韌性和內部運營效率的提升。財報表現 - 總收入增長26%,有機收入增長9%,均超出預期。
- EBITDA利潤率達到20.8%,與去年同期相比增長170個基點。
- 調整後每股收益(EPS)為1.09美元,高於預期的1.05美元。
- 自由現金流轉換率達到62%,與去年同期相比增長200%。
重點摘要 - 測量與控制解決方案(MCS)部門收入增長26%,EBITDA利潤率提升700個基點。
- 水基礎設施部門訂單增長8%,收入增長22%。
- 應用水部門訂單增長5%,但收入下降4%。
- 水解決方案與服務部門有機收入增長12%,EBITDA利潤率提升60個基點。
- 與Evoqua的整合進展順利,成本協同效應按計劃推進。
未來展望 - 上調全年收入指引至約85億美元,總收入增長16%,有機收入增長5%至6%。
- 預計全年EBITDA利潤率將達到20.5%,與去年同期相比增長160個基點。
- 全年每股收益指引上調至4.18至4.28美元。
- 預計自由現金流轉換率將超過120%。
分析師關注重點 - 80/20簡化計劃的進展及其對未來利潤率的影響。
- 測量與控制解決方案部門的訂單情況及未來增長預期。
- 中國市場的需求變化及其對公司業績的影響。
- 大型專案贏單情況及其對未來收入的貢獻。
- 與Evoqua整合的進一步細節及協同效應的實現進度。
- 2024/Q1 會議重點
- 法說會日期 2024/05/02
- 公告稅後EPS 0.9 美元
- 機關估稅後EPS 0.84 美元
- 預估差幅 +7.14%
Xylem Inc. (XYL) Q1 2024 Earnings Call TranscriptXylem Q1 2024 業績超預期!營收增長40%,EPS提升14%Xylem Inc. 在2024年第一季度的財報表現超出市場預期,實現了40%的總收入增長和14%的每股收益(EPS)增長。公司在測量與控制解決方案(M&CS)和水解決方案與服務(WSS)兩個主要部門中表現尤為突出,分別實現了22%和6%的有機收入增長。基於強勁的業績,公司上調了全年營收和利潤指引,並預計未來將繼續受益於持續的市場需求和政府資金支持。財報表現 - 總收入增長40%,超出市場預期
- 有機收入增長7%
- 調整後EBITDA利潤率達19.2%,與去年同期相比提升290個基點
- 每股收益(EPS)增長14%,達到$0.90,高於預期
重點摘要 - 測量與控制解決方案(M&CS)部門有機收入增長22%,利潤率提升550個基點
- 水解決方案與服務(WSS)部門有機收入增長6%,訂單增長7%
- 公司積極推進Evoqua的整合,成本和收入協同效應顯著
- 預計全年收入約為85億美元,有機收入增長4%至6%
未來展望 - 上調全年營收指引至85億美元,較先前預期增加一個百分點
- 預計全年調整後EBITDA利潤率約為20%,與去年同期相比提升110個基點
- 全年每股收益(EPS)指引上調至$4.10至$4.25
- 預計自由現金流轉換率為淨收入的115%
分析師關注重點 - Evoqua整合進展及其帶來的收入和成本協同效應
- 測量與控制解決方案(M&CS)部門的持續高增長和利潤率提升
- 政府資金對未來業務增長的影響
- 應用水部門的市場需求變化及其對業績的影響
- PFAS相關規範對公司業務的長期影響
- 2023/Q4 會議重點
- 法說會日期 2024/02/06
- 公告稅後EPS 0.99 美元
- 機關估稅後EPS 0.96 美元
- 預估差幅 +3.13%
Xylem Inc. (XYL) Q4 2023 Earnings Call TranscriptXylem 2023年Q4財報超預期,展望2024年持續增長!Xylem Inc. 在2023年第四季度和全年表現超出市場預期,實現了強勁的收入和每股收益增長。公司在全球範圍內需求旺盛,特別是在美國市場。展望2024年,Xylem 預計有機收入將增長3%至5%,並且EBITDA利潤率將進一步擴大。儘管中國市場存在不確定性,公司對未來的增長充滿信心,並計劃通過簡化水解決方案和推動數字化服務來實現可持續的盈利增長。財報表現 - Q4有機收入增長9%,超出預期的4%-5%
- 全年有機收入增長12%
- Q4 EBITDA利潤率擴大90個基點
- 全年調整後每股收益增長20%
- Q4每股收益為$0.99,高於預期
重點摘要 - 強勁的需求推動了收入和訂單增長
- 公司積極推動Evoqua的成本協同效應
- 新成立的水解決方案與服務部門(WSS)將促進服務業務增長
- 全球各地區均實現收入增長,美國市場尤為突出
- 持續投資於數字化和服務業務
未來展望 - 預計2024年有機收入增長3%至5%
- 預計2024年EBITDA利潤率擴大50至100個基點
- 預計2024年每股收益在$4.00至$4.20之間
- 對中國市場需求保持謹慎觀察
- Applied Water 部門預計會有小幅下降
分析師關注重點 - Evoqua整合進展及其成本協同效應
- 中國市場需求動態
- Applied Water 部門的市場需求變化
- M&CS部門的毛利率改善情況
- 數字化和服務業務的增長前景
- 2023/Q3 會議重點
- 法說會日期 2023/10/31
- 公告稅後EPS 0.99 美元
- 機關估稅後EPS 0.89 美元
- 預估差幅 +11.24%
Xylem Inc. (XYL) Q3 2023 Earnings Call TranscriptXylem第三季財報大爆發!營收增長50%,EPS年增14%!Xylem Inc.在2023年第三季度表現強勁,營收與去年同期相比增長50%,有機營收增長10%。公司超越市場預期,EBITDA利潤率和每股收益(EPS)分別達到19.8%和0.99美元,後者與去年同期相比增長14%。訂單增長3%,總積壓訂單達52億美元。基於這些優異表現,公司上調全年指引。未來展望中,Xylem將繼續專注於整合Evoqua,實現成本和增長協同效應,並預計在工業和公用事業市場保持穩健增長。財報表現 - 營收與去年同期相比增長50%,有機營收增長10%
- EBITDA利潤率達19.8%,與去年同期相比提升150個基點
- 每股收益(EPS)為0.99美元,與去年同期相比增長14%
- 訂單增長3%,總積壓訂單達52億美元
- 超越市場預期,並上調全年指引
重點摘要 - Xylem與Evoqua合併後的首個完整季度表現強勁
- 各個業務部門均超出預期,包括綜合解決方案與服務(ISS)
- 美國市場雙位數增長,西歐增長6%,新興市場因中國疲軟而下降
- 公用事業市場需求強勁,增長16%
- 工業市場需求穩健,增長5%
- 建築解決方案市場增長3%
未來展望 - 上調全年營收至73億美元,有機增長11%
- 預計全年EBITDA利潤率約為19%
- 預計全年每股收益(EPS)在3.71至3.73美元之間
- 公用事業市場預計將持續中雙位數增長
- 工業市場預計將高單位數增長
- 建築解決方案市場預計將中單位數增長
- 持續整合Evoqua,實現140百萬美元的成本協同效應
分析師關注重點 - Evoqua整合進展及其帶來的成本和增長協同效應
- M&CS(測量與控制解決方案)部門的芯片供應情況
- 中國市場的需求變化及其影響
- 應用水業務中的庫存水平和銷售情況
- Idrica合作夥伴關係的進展及其帶來的收入協同效應
- 2023/Q2 會議重點
- 法說會日期 2023/08/02
- 公告稅後EPS 0.98 美元
- 機關估稅後EPS 0.85 美元
- 預估差幅 +15.29%
Xylem, Inc. (XYL) Q2 2023 Earnings Call TranscriptXylem與Evoqua合併後首度亮相,Q2財報超預期!Xylem在2023年第二季度的財報表現超出市場預期,並宣布提高全年指引。此次財報是Xylem與Evoqua合併後的首次亮相,顯示出兩家公司整合後的強勁表現。公司報告有機收入增長15%,總收入增長26%,每股收益(EPS)增長32%。此外,公司還展示了未來的增長潛力和成本協同效應,並計劃在2024年初舉行投資者日活動,提供更詳細的長期增長展望。財報表現 - 有機收入增長15%,總收入增長26%
- 每股收益(EPS)增長32%,不包括收購影響增長28%
- EBITDA利潤率達到19.1%,高於預期
- 各部門均實現雙位數收入增長
重點摘要 - Xylem與Evoqua的整合進展順利,已經開始實現成本協同效應
- 公用事業和工業市場需求強勁,帶動收入增長
- 美國和中國市場表現突出,分別實現顯著增長
- 公司提高了全年指引,預計總收入約為72億美元,有機收入增長9%至10%
未來展望 - 預計2023年全年有機收入增長9%至10%,高於之前的8%至9%
- 預計EBITDA利潤率約為18%,調整後每股收益(EPS)為3.50至3.70美元
- 預計將在2024年初舉行投資者日活動,提供更詳細的長期增長展望
分析師關注重點 - 整合後的成本協同效應和收入協同效應的具體實現情況
- 公用事業和工業市場的需求持續性
- 中國市場的增長潛力及政府刺激政策的影響
- M&CS部門的毛利率提升是否可持續
- 數字化轉型的進展及其對收入的貢獻
- 2023/Q1 會議重點
- 法說會日期 2023/01/31
- 公告稅後EPS - 美元
- 機關估稅後EPS - 美元
- 預估差幅 -%
Evoqua Water Technologies Corp. (AQUA) Q1 2023 Earnings Call TranscriptEvoqua水技術公司Q1財報大爆發!營收暴增19%,與Xylem合併在即!Evoqua Water Technologies在2023財年第一季度表現強勁,營收與去年同期相比增長19%,其中有機增長貢獻9.1%。調整後的EBITDA增長34%,達到7270萬美元。公司宣布與Xylem的全股票交易合併計劃,預計將進一步提升市場影響力。儘管供應鏈挑戰和通脹壓力持續,公司對未來展望保持樂觀,並預計全年自由現金流轉換率超過100%。財報表現 - 營收:與去年同期相比增長19%,達到4.36億美元
- 有機增長:9.1%
- 調整後EBITDA:增長34%,達到7270萬美元
- EBITDA利潤率:16.7%,與去年同期相比擴大190個基點
- 自由現金流轉換率:預計全年超過100%
重點摘要 - 與Xylem的全股票交易合併計劃,溢價30%
- ISS部門有機收入增長近8%,APT部門有機收入增長超過12%
- 各地區和大多數終端市場銷售強勁
- 外匯波動對APT部門造成不利影響
- 訂單流健康,訂單轉化率超過1.0
未來展望 - 預計2023財年訂單需求穩定增長,特別是在生命科學、食品飲料和水上運動市場
- 微電子市場長期看好,但項目時間安排可能存在波動
- 預計全年自由現金流轉換率超過100%
- 對於通脹和供應鏈挑戰,公司表示價格實現將繼續帶來正面影響
分析師關注重點 - 與Xylem的合併進展及其對市場的影響
- ISS部門的訂單管道和市場需求
- 自由現金流轉換率的實現情況
- 價格/成本的正面影響及其可持續性
- 客戶項目延遲和許可問題的管理